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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-572
Nro. de Timbrado
12165215
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.455
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137277
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales