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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001475
Nro. de Timbrado
12464684
Monto de la Factura
₲ 5.756.920
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.474.726
IVA
₲ 523.356

Retención DNCP
₲ 20.516
Retención IVA
₲ 157.007
Retención Renta
₲ 104.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135645
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.369.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.380.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA D REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales