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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006085
Nro. de Timbrado
12078898
Monto de la Factura
₲ 16.604.950
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.791.006
IVA
₲ 1.509.541

Retención DNCP
₲ 59.174
Retención IVA
₲ 452.862
Retención Renta
₲ 301.908
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
027/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139566
Monto Contrato
₲ 16.604.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.604.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.791.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura