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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005142
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.531
IVA
₲ 49.091
Retención DNCP
₲ 1.924
Retención IVA
₲ 14.727
Retención Renta
₲ 9.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140506
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.716.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.132.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - COD.12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias