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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005014
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 6.508.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.188.990
IVA
₲ 591.636
Retención DNCP
₲ 23.192
Retención IVA
₲ 177.491
Retención Renta
₲ 118.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140506
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.716.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.132.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - COD.12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias