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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005061
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 3.511.200
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
07-06-2018
Fecha Emisión Cheque
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.087
IVA
₲ 319.200

Retención DNCP
₲ 12.513
Retención IVA
₲ 95.760
Retención Renta
₲ 63.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140506
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.716.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.132.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - COD.12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias