Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004461
Nro. de Timbrado
12120719
Monto de la Factura
₲ 13.906.800
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
13-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.225.113
IVA
₲ 1.264.255

Retención DNCP
₲ 49.559
Retención IVA
₲ 379.277
Retención Renta
₲ 252.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136080
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.051.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320436
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura