Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005313
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 734.400
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.752
IVA
₲ 66.764

Retención DNCP
₲ 2.590
Retención IVA
₲ 20.029
Retención Renta
₲ 20.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136080
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.051.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320436
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura