Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016541
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 2.284.318
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.746
IVA
₲ 43.218

Retención DNCP
₲ 8.785
Retención IVA
₲ 12.965
Retención Renta
₲ 44.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141689
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.014.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.071.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326442
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES COD.01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias