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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006358
Nro. de Timbrado
12339840
Monto de la Factura
₲ 4.359.050
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.145.378
IVA
₲ 396.277

Retención DNCP
₲ 15.534
Retención IVA
₲ 118.883
Retención Renta
₲ 79.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140073
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.559.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.214.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y PROVISION DE BOCADITOS, PROVISION DE AGUA MINERAL Y ARREGLOS FLORALES AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales