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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001046
Nro. de Timbrado
12122543
Monto de la Factura
₲ 16.515.000
Nro. de Orden de Pago
1326
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.705.465
IVA
₲ 450.409

Retención DNCP
₲ 58.853
Retención IVA
₲ 450.409
Retención Renta
₲ 300.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142889
Monto Contrato
₲ 16.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.705.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas