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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044545
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
2262
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
IVA
₲ 163.636

Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
86/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150143
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.749.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.854.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324109
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica