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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030541
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 38.066.900
Nro. de Orden de Pago
1632
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.200.930
IVA
₲ 3.460.627
Retención DNCP
₲ 135.657
Retención IVA
₲ 1.038.188
Retención Renta
₲ 692.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143380
Monto Contrato
₲ 96.507.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.037.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.777.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS E IMPRESIONES - COD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias