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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0145734
Nro. de Timbrado
12127698
Monto de la Factura
₲ 1.685.600
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.471
IVA
₲ 153.236

Retención DNCP
₲ 6.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144786
Monto Contrato
₲ 9.655.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.655.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.314.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA,TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud