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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-12677
Nro. de Timbrado
13099451
Monto de la Factura
₲ 7.878.800
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.421.256
IVA
₲ 716.255

Retención DNCP
₲ 27.791
Retención IVA
₲ 214.877
Retención Renta
₲ 214.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149517
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.628.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.100.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336620
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial - Provisión de medallas, placas y otros obsequios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas