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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-27264
Nro. de Timbrado
1218980
Monto de la Factura
₲ 2.822.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.683.670
IVA
₲ 256.545

Retención DNCP
₲ 10.057
Retención IVA
₲ 76.964
Retención Renta
₲ 51.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143721
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.894.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.495.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322373
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción