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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0079860
Nro. de Timbrado
12501381
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897
IVA
₲ 916.364

Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
042/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149152
Monto Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.497.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337567
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud