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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000755
Nro. de Timbrado
12970543
Monto de la Factura
₲ 2.795.000
Nro. de Orden de Pago
3604
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.632.687
IVA
₲ 254.091

Retención DNCP
₲ 9.859
Retención IVA
₲ 76.227
Retención Renta
₲ 76.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149116
Monto Contrato
₲ 105.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.227.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.254.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria