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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001660
Nro. de Timbrado
12498108
Monto de la Factura
₲ 11.988.725
Nro. de Orden de Pago
3205
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.401.060
IVA
₲ 1.089.884

Retención DNCP
₲ 42.723
Retención IVA
₲ 326.965
Retención Renta
₲ 217.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150282
Monto Contrato
₲ 37.241.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.241.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.416.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria