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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035814
Nro. de Timbrado
12565923
Monto de la Factura
₲ 27.996.140
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.623.820
IVA
₲ 2.545.104

Retención DNCP
₲ 99.768
Retención IVA
₲ 763.531
Retención Renta
₲ 509.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
42-B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151513
Monto Contrato
₲ 81.770.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.770.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.275.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336094
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas