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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0156561
Nro. de Timbrado
11996494
Monto de la Factura
₲ 1.887.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.138
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.862
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137279
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.117.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.168.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales