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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-13127
Nro. de Timbrado
13099451
Monto de la Factura
₲ 3.024.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.388
IVA
₲ 274.909

Retención DNCP
₲ 10.666
Retención IVA
₲ 82.473
Retención Renta
₲ 82.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145509
Monto Contrato
₲ 29.817.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.289.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.794.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333173
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas