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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000197
Nro. de Timbrado
12026294
Monto de la Factura
₲ 2.850.750
Nro. de Orden de Pago
4526
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.711.011
IVA
₲ 259.159

Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 77.748
Retención Renta
₲ 51.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142933
Monto Contrato
₲ 14.681.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.248.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.888.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332316
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelería para oficina con criterios de sustentabilidad (Items desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica