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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002187
Nro. de Timbrado
12127800
Monto de la Factura
₲ 28.639.500
Nro. de Orden de Pago
986
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.235.644
IVA
₲ 2.603.591

Retención DNCP
₲ 102.061
Retención IVA
₲ 781.077
Retención Renta
₲ 520.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142898
Monto Contrato
₲ 124.136.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.136.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.888.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura