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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Nro. de Timbrado
12745835
Monto de la Factura
₲ 10.547.400
Nro. de Orden de Pago
749
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.934.882
IVA
₲ 958.855
Retención DNCP
₲ 37.204
Retención IVA
₲ 287.657
Retención Renta
₲ 287.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142898
Monto Contrato
₲ 124.136.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.136.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.888.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura