Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010021260
Monto de la Factura
₲ 26.046.950
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.336.578
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-211193
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.363.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.363.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406089
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO CON PROVISION DE EQUIPOS MULTIFUNCION EN COMODATO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo