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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001117
Monto de la Factura
₲ 63.700.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
17-01-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.962.727
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-211982
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.112.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.112.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405416
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA INSTITUCION -AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo