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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000709
Nro. de Timbrado
11666909
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
1713
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
IVA
₲ 63.636

Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-120100
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.812.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291235
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de generador
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah