- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000834
Nro. de Timbrado
11666909
Monto de la Factura
₲ 5.006.000
Nro. de Orden de Pago
2745
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.760.615
IVA
₲ 455.091
Retención DNCP
₲ 17.840
Retención IVA
₲ 136.527
Retención Renta
₲ 91.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-120100
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.812.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291235
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de generador
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah
