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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 001 - 050537
Nro. de Timbrado
16101241
Monto de la Factura
₲ 1.559.280
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.467.353
IVA
₲ 141.753

Retención DNCP
₲ 5.500
Retención IVA
₲ 42.526
Retención Renta
₲ 42.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-221743
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.972.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.102.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah