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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 002 - 0004596
Nro. de Timbrado
16655030
Monto de la Factura
₲ 1.796.025
Nro. de Orden de Pago
3802
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.266.993
IVA
₲ 163.275

Retención DNCP
₲ 6.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 520.869

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-221760
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.686.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.922.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah