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Datos del Pago

Nro. de Factura
017-002-0000508
Nro. de Timbrado
16236775
Monto de la Factura
₲ 19.976.880
Nro. de Orden de Pago
2738
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.408.812
IVA
₲ 1.816.080

Retención DNCP
₲ 70.464
Retención IVA
₲ 544.824
Retención Renta
₲ 544.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.390.340

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-221760
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.686.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.922.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah