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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000871
Nro. de Timbrado
14862582
Monto de la Factura
₲ 1.007.592
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.078
IVA
₲ 91.599

Retención DNCP
₲ 3.554
Retención IVA
₲ 27.480
Retención Renta
₲ 27.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-176766
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.898.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.508.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores