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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Nro. de Timbrado
13744740
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
18-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-176766
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.898.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.508.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores