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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-107742
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.963.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288963
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo
