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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000090
Monto de la Factura
₲ 6.620.000
Nro. de Orden de Pago
2018685
Fecha de Orden de Pago
19-01-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.295.500
IVA
₲ 601.818

Retención DNCP
₲ 23.591
Retención IVA
₲ 180.545
Retención Renta
₲ 120.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56454
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-152152
Monto Contrato
₲ 40.341.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.639.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.628.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335664
Nombre de la Licitación
Cd_6266.Servicio de Lunch para Brindis de Fin de Año.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande