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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0014263
Monto de la Factura
₲ 27.308.457
Nro. de Orden de Pago
2018568
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.969.847
IVA
₲ 2.482.587

Retención DNCP
₲ 97.317
Retención IVA
₲ 744.776
Retención Renta
₲ 496.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
56441
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-147519
Monto Contrato
₲ 27.308.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.308.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.969.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323154
Nombre de la Licitación
cd_6257 Adquisición de Cartelería de Señalización
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande