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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.108.242
IVA
₲ 392.727

Retención DNCP
₲ 15.395
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 78.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STYLO S.A.
RUC
80063895-6
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-86039
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.784.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas