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Datos del Pago

Nro. de Factura
075-002-0000912
Monto de la Factura
₲ 463.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.316
IVA
₲ 42.091

Retención DNCP
₲ 1.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-98092
Monto Contrato
₲ 5.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.524.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.504.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278496
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas