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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-081-0975492
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
IVA
₲ 18.182

Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-98092
Monto Contrato
₲ 5.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.524.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.504.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278496
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas