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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 6.383.679
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.505
IVA
₲ 48.611

Retención DNCP
₲ 1.906
Retención IVA
₲ 14.583
Retención Renta
₲ 9.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
5/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-86888
Monto Contrato
₲ 76.604.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.754.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.041.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270192
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de oficina y estacionamiento
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual