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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002293
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
2309
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 272.727
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
017/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194286
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.193.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384288
Nombre de la Licitación
Servicio de Desinfección de Oficinas y Separadores de Vista - 2do. Llamado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo