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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006561
Nro. de Timbrado
16357820
Monto de la Factura
₲ 2.432.000
Nro. de Orden de Pago
1166
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.292.388
IVA
₲ 221.454
Retención DNCP
₲ 8.592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco Trinidad Fretes
RUC
2141673-7
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-219216
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.599.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.474.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel