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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006589
Nro. de Timbrado
16357820
Monto de la Factura
₲ 3.232.000
Nro. de Orden de Pago
1346
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.460
IVA
₲ 293.818

Retención DNCP
₲ 11.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Francisco Trinidad Fretes
RUC
2141673-7
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-219216
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.599.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.474.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel