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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007704
Nro. de Timbrado
15924212
Monto de la Factura
₲ 9.856.160
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.275.095
IVA
₲ 896.015

Retención DNCP
₲ 34.765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-215741
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.348.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409898
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel