- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007703
Nro. de Timbrado
15924212
Monto de la Factura
₲ 11.223.290
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.561.626
IVA
₲ 1.020.299
Retención DNCP
₲ 39.588
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-215741
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.348.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409898
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel