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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002565
Monto de la Factura
₲ 16.811.470
Nro. de Orden de Pago
2370
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.682.962
IVA
₲ 1.528.315
Retención DNCP
₲ 58.687
Retención IVA
₲ 458.494
Retención Renta
₲ 611.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-214531
Monto Contrato
₲ 47.863.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.371.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.957.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407310
Nombre de la Licitación
Soporte del Vmware
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo