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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 28.258.935
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.337.326
IVA
₲ 2.568.994

Retención DNCP
₲ 98.649
Retención IVA
₲ 770.699
Retención Renta
₲ 1.027.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
006/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-215848
Monto Contrato
₲ 129.799.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.272.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.306.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407277
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema X-Adapter
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo