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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000307
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11423832
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.965.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1399
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-07-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-07-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.936.036
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.964
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARSENIO ESTANISLAO LARROZA MARTINEZ
        
                                    RUC
                            
            4184352-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22014-16-123491
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.965.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.965.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.936.036
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            306320
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Canindeyu
        