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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000492
Nro. de Timbrado
11528288
Monto de la Factura
₲ 20.010.000
Nro. de Orden de Pago
2795
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.132.822
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 66.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22014-16-124772
Monto Contrato
₲ 20.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.199.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.132.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu